Record Details
Text
PERANAN AUDIT INTERNAL TERHADAP PENGENDALIAN INTERN PENGELUARAN KAS PADA PT MILENIA MEGA MANDIRI
XMLTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal terhadap pengenCalian intem pengeluaran kas pada PT. Mllena Mega Mandiri Metode yang digunakan oleh peneliti adaiah metode deskriptif Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adala Rank Spectrnan dalam arralisis koefisien korelasi dan uji hipotesis. Dari perhitungan hasil kuesioner yang dilakukan oleh penuhs pelaksanaan audit intemal yang dilakukan pada PT Milenia Mega Mandiri sudah tergolong baik. Dari perhitungan hasil kuesioner yang diolah oleh penulis. dapat disimpulkan pengendalian intem pengeluaran kas pada PT. Milenia Mega Mandiri sudah drluk'rkun dengan sangat baik. Be.dasarkan hasil analisis statistic 1'ang dilakukan oleh penulls maka koefisie,r korelasi pemanan audit intemal terhadap pengendalian intern pengeluaran kas (rs): 0.765 yang berarti menpunyai perauan positif dan kuat antfia audit internal dan pengendalian intem pengelua.ran kas. Berdasarkan uji hiporesis di ketahui besamya t6;6g = 2.678 dan t1u6.1 = 1.859 maka diketahui tr'',',n" > tto.r dengan demikian H, diterima dan H0 ditolak berarti ada peranan yang signifikan antara audit intemal terhadap pengendalian intem pengeluaran kas
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
Judith Sinaga, MBA., BSAc
- Personal Name
Harlyn Lindon Siagian,S.E.,M.B.A.,Ph.D
- Personal Name
Rolyana Ferinia Sibuea ,M.M.,S.E.
- Personal Name
Hepsan Mangapul
- Personal Name
|
| Student ID | |
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI | |
| Edisi |
0
|
| Departement | |
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | Fakultas Ekonomi UNAI : Bandung., 2016 |
| Edisi |
0
|
| Subyek | |
| No Panggil |
657.458 MAN P
|
| Copyright | |
| Doi |