Record Details
Text
PEMERIKSAAN INTERN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK MENUNJANG PENGENDALIAN KAUANGAN PT. INDAH KARYA, BANDUNG
XMLPerkembangan dunia usaha yang semakin pesat dewaea i.ni sa1alu disertai dengan persaingan yang semakin ketat juga, sehingga di tuntut adanya suatu manajemen yang dapat bekerja eecara efektif dan efisien. Bila Organieasi tersebut berkembang, maka aktivitaonya a}an bertambah 1uas, eehingga pada tingkat tertentu akan menyebabkan PimPinan organisasi tidak dapat Lagi mengawasi recara langsune setiaP transaksi yang terjadi di dal"- organisaeinya. Hal- demikianlah yang mendorong seorang pemimpin untuk mendelegasikan eebagian wewenangnya kepada bawahannya. Pendelegasian wewenancl kepada bawahan ini akan menimbulkan masalah, apakah vrewenang yanB didelegasikan dilakukan sebagaimana mestinya. Pemimpin mungkin sudah menetapkan suatu sistim pengendalian dan sistim pelaPoran untuk memonitor kegiatan bawahannya, tetapi untuk menjaga efektivitas sistim pengendalian tersebut diperlulcan suatu alat manajemen lainnya, yaitu pemerikeaan internPemeriksaan intern merupakan sal-ah satu unsur penting dari enam unsur sistim pengendalian intern yang baik, sepertj. yang dikemukakan oleh "Arens/Loebbecke
Detail Information
| Item Type | |
|---|---|
| Penulis |
DR. R.A. Hutagaol
- Personal Name
Sofia S. Wagiran, MA
- Personal Name
Richard Toisuta
- Personal Name
|
| Student ID | |
| Dosen Pembimbing | |
| Penguji | |
| Kode Prodi PDDIKTI | |
| Edisi |
0
|
| Departement | |
| Kontributor | |
| Bahasa |
Indonesia
|
| Penerbit | Fakultas Ekonomi UNAI : Bandung., 1992 |
| Edisi |
0
|
| Subyek | |
| No Panggil |
657.45 TOI P
|
| Copyright | |
| Doi |